區審計局有序開展2021年度財政預算執行情況審計
根據《中華人民共和國審計法》第十九條的規定和區審計局年初審計項目計劃安排,結合我區實際,區審計局派出審計組于2022年6月至8月對潯陽區2021年度財政預算執行情況展開審計。
一、落實政策,明確審計重點。區審計局把黨中央各項決策部署貫徹落實到位,積極促進財政資金提質增效。區審計組充分制定了審計工作方案,重點審計了區財政預算執行和決算草案編制情況、政府債務情況、國有資本經營預算收支結余情況、重大專項資金、工程管理情況等。
二、管控現場,深入查找問題。在項目實施過程中發揮就地審計優勢,認真深入查找預算執行審計中的共性問題,集體討論分析問題產生的原因并提出審計意見。同時詳細記錄相應問題,及時編制審計取證單,找重點,抓典型,促改進。
三、形成實效,促進問題整改。區審計局提出區財政及部分預算單位預算執行不規范共15個問題,如:存在預算編制不準確,未發揮資金使用效益的問題,涉及金額45.36萬元;國有資產未及時登記入賬,涉及金額95.32萬元;內部管理及核算不規范,涉及金額15.5萬元;工程領域存在資金浪費風險。根據以上15個問題,區審計局針對性提出了4條意見建議。
下一步,區審計局將繼續發揮審計監督衛士作用,并有效督促被審單位問題整改到位,有力規范我區財政資金使用,促進我區經濟健康、平穩運行。并按時將審計報告向人大常委會進行匯報,接受人大部門監督,充分發揮審計“治已病、防未病”的作用。
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